歐洲亞馬遜vat稅號有什麼用
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歐洲亞馬遜vat稅號有什麼用,說到歐洲亞馬遜vat稅號,有些人是不瞭解的。而vat是指增值稅稅號,如果沒有vat增值稅稅號,會導致貨物可能被扣無法清關。下面介紹歐洲亞馬遜vat稅號有什麼用!
1、什麼是VAT
VAT指的是增值稅稅號,VAT即Value Added Tax、附加稅、歐盟的一種稅制,自動附加在商務活動產生的費用當中。
2、什麼是EROI
EORI (Economic Operators’ Registration and Identification)號碼是由歐盟成員國的海關頒發給企業或個人與海關交流的唯一必備數字標識,一國註冊全歐盟通用。
3、EORI號和VAT的區別
EORI號碼用於跨境貿易清關,是歐盟國家內清關必備的歐盟稅號,特別針對國際進出口貿易企業及個人必備的一個登記稅號。
而和VAT不同的是,無論申請方是否有VAT,如果進口方要以進口的名義將貨物進口到歐盟國家,同時想要申請對應國家的進口稅的退稅費用,都需要提交EORI 登記號,同時申請進口退稅也需要有 VAT 號。
那什麼又是英國的VAT增值稅呢?
VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,它適用於在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行爲。
VAT增值稅(Value Added Tax)適用於那些使用海外倉儲的賣家們,因爲您的產品是從英國境內發貨並完成交易的。
VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。
如果您的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬於英國的VAT增值稅應繳範疇,我們建議您儘早找到解決方案註冊VAT號碼並申報和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。
VAT增值稅的稅率是多少?
VAT增值稅有三種稅率:20% 的標準稅率(適用於絕大多數商品和服務);5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等);
0% 的稅率(適用於極個別情況)。賣家需繳納的實際VAT=銷售稅VAT—進口增值稅(IMPORTVAT)。
進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報的貨物價值+頭程運費+關稅)×20%(進口增值稅賣家是可以申請退回的);
通常銷售稅VAT是指貨物賣出後,要上繳的售後稅,不同類別的產品收取的增值稅VAT費率也不同;
絕大多類產品按標準VAT稅率20%計,在歐盟市場,一般銷售稅VAT由客戶承擔的,即:銷售稅VAT=產品定價(稅前價格)×20%(這是客戶承擔的)。
需要注意的`是,增值稅VAT號碼是唯一的,您所使用的海外倉儲服務公司不能幫您代繳增值稅,您也不能使用海外倉儲服務的公司或其他個人的VAT號碼作爲自己的增值稅賬號。
如何繳納VAT增值稅?
VAT稅號註冊後,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;指定正規會計師代爲操作。
如何申請亞馬遜VAT稅號(以英國站舉例)
申請所需材料
個人、英國公司、中國公司或者香港公司都可以申請英國稅號。
個人申請需要提供:
VAT申請表;
申請人護照或身份證正反兩面掃描件;
地址證明。
以下證明文件任選兩種:
近期銀行卡賬單;
近期信用卡賬單;
購房貸款明細;
租房合同;
出生證明。
英國公司、中國公司或者香港公司申請英國稅號需要提供:
VAT申請表;
公司法人護照身份證正反兩面掃描件;
英國公司註冊證書
或國內營業執照掃描件
香港公司註冊證書和商業登記證的掃描件;
地址證明。
地址證明可以是以下文件任選兩種:
近期銀行卡賬單;
近期信用卡賬單;
購房貸款明細;
租房合同;
出生證明。
什麼情況下需要去繳納VAT呢?
1、歐盟成員國賣家,只要年銷售超過8.1W(14/15財年);
2、非歐盟成員國的賣家,只要你的商品的最後一程投遞是從歐盟發出的,如果要做FBA或海外倉,按規定都要註冊VAT並繳納的(比較貼切的案例就是使用歐盟倉儲的中國賣家)。
即便您使用的海外倉儲服務是由第三方物流公司提供,也從未在歐盟各國當地開設辦公室或者聘用當地員工,您仍然需要繳納VAT增值稅。
3、從中國直郵的中國賣家,累計12個月銷售額超過7萬英鎊,需要註冊VAT並按規定申報和繳納銷售稅。
只要你符合以上任意一個條件,您必須註冊VAT並按規定申報和繳納銷售稅。我想大部分賣家都會達到這個數,先註冊個稅號保險點。
那我們要是符合要求但是不去交VAT會有什麼樣的危害呢?
1、貨物出口無法享受進口增值稅退稅。
2、貨物可能被扣無法清關。
3、難以保證電商平臺正常銷售。
4、不能提供有效的VAT發票,降低外客戶成交率及好評率。
5、可能會導致賬號凍結。
1、歐洲VAT是什麼:
歐洲VAT主要指的是五個國家:德國、意大利、英國、法國和西班牙。VAT全稱爲value added tax,是一種流轉稅。這種流轉稅是針對納稅人生產經營活動的增資額所徵收的稅種。
以英國爲例,當服裝進入英國,服裝供應商需要繳納進口稅,這個進口稅主要是進口增值稅,也叫進口海關增值稅。
當這批服裝銷售完畢,服裝供應商可以將進口增值稅作爲進項稅申請退回,再按照銷售額收取相應的銷售稅,這就是歐洲VAT。
2、VAT稅號的重要性:
VAT稅號是商業活動最直接的公司代碼,用於企業的社會信用綁定,企業的納稅關聯記錄;是用於進出口業務以及銷售業務的唯一指定號;
是申報公司申報稅收以及相關聯的退稅唯一指定號;也是第三方可以直接查詢徵信的唯一稅號;VAT稅號是僅有的指定號進行納稅的社會代碼。
3、VAT計算方式:
進口稅=進口增值稅(I MPORT VAT)+關稅(I MPORT DUTY)
進口增值稅I MPORT VAT=(申報貨值+頭程運費+DUTY)*20%
關稅DUTY=申報貨值*產品稅率(不同產品,按不同稅率計算)
銷售稅VAT=(淨售價net sales price的20%)或者(最終售價grass sales price反推的六分之一),VAT的標準稅率爲20%同時也有零稅率和低稅率,零稅率有咖啡、嬰幼兒用品等。
4、如何給商品制定銷售價格:
產品的銷售價格(含稅)=產品定價(稅前價格)+銷售稅VAT(客戶承擔)產品定價(稅前價格)=貨物到岸價+清關雜費+銷售費用+利潤貨物到岸價=原產地購買價格+頭程運費+關稅。
5、如何繳納VAT增值稅:
VAT稅號註冊後,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):
a、是使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;
b、是指定正規會計師代爲操作;
國內亞馬遜賣家需要繳納給英國政府的VAT增值稅其實是很少的,只需要繳納(銷售稅VAT—進口增值稅)的部分,而銷售稅VAT已經包含在產品售價中,是消費者自己承擔的`。
6、哪些情況需要繳納VAT稅:
(1)企業在當地國家依法設立。
(2)在當地國家存儲庫存並從當地國家配送商品。
(3)從存儲庫存的其他歐盟國家向當地國家客戶配送貨物,並且你從所有銷售渠道向當地國家客戶的銷售額超過了遠程銷售閾值。
(4)從非歐盟國家發貨給當地國家客戶,同時你(或代表你的承運人)是登記進口商。
7、VAT繳稅不合格的影響:
未按時申報和繳納應付稅款,歐洲相關國家稅局會採取懲罰措施,例如徵收應繳稅額之外的罰金、滯納金、利息等。
不遵守增值稅法規相關要求,該國稅局還會將該問題反映給交易所在的網上平臺,並要求該網上平臺採取限制措施。
亞馬遜平臺會在法律允許的範圍內配合政府相關部門對於可能存在增值稅不合規的賣家和賬號進行調查;
並且會在收到稅局的通知後,對被認定爲不合規的賣家和賬號採取限制措施,包括下架貨物、限制刊登和禁止銷售等。
我們在此也是建議賣家朋友,在VAT稅號申請通過後,請務必及時進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如實申報,確保店鋪安全運營。
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